目录
第一部分 常德市数据局(常德市行政审批服务局)单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市数据局(常德市行政审批服务局)单位概况
一、部门职责
主要承担协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、推进数字经济发展、组织实施大数据战略等数据管理职责;统筹指导推进全市政务公开和政务服务体系建设等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市数据局(常德市行政审批服务局)单位内设机构包括:本单位内设科室8个,所属事业单位3个
内设科室分别是:办公室(人事科与其合署办公)、数字规划科、数据资源和数字经济科、数字科技和基础设施建设科、数字政务科、行政审批制度改革科、政务服务科、直属机关党委。
所属事业单位分别是:常德市政务服务中心、常德政府网站、大数据中心。
(二)决算单位构成。常德市数据局(常德市行政审批服务局)2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市数据局(常德市行政审批服务局)本级以及所属二级预算单位常德市政务服务中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5190.27万元。与上年相比,减少787.13万元,减少13.17%,主要是因为严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制经费开支。支出总计5190.27万元。与上年相比,减少787.13万元,减少13.17%,主要是因为严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5190.27万元,其中:财政拨款收入5188.80万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.46万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5190.27万元,其中:基本支出1309.49万元,占25.23%;项目支出3880.78万元,占74.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5188.80万元,与上年相比,减少779.81万元,减少13.07%,主要是因为严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制经费开支。财政拨款支出总计5188.80万元。与上年相比,减少779.81万元,减少13.07%,主要是因为严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5188.80万元,占本年支出合计的99.97%,与上年相比,财政拨款支出减少779.81万元,减少13.07%,主要是因为严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5188.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4907.81万元,占94.58%;社会保障和就业(类)支出196.47万元,占3.79%;住房保障(类)支出84.52万元,占1.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为8472.60万元,支出决算数为5188.80万元,完成年初预算的61.24%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为729.07万元,支出决算为617.47万元,完成年初预算的84.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员的增减变动以及人员工资调整等。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为465.19万元,支出决算为439.62万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制“三公”经费开支。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。
年初预算为7015.5万元,支出决算为3828.50万元,完成年初预算的54.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该预算主要为全市智慧常德建设专项资金,决算数据仅包含本单位相关支出。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为22.22万元,由于年初预算数为0无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:项级科目调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为20.00万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的121.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员增加。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为58.67万元,由于年初预算数为0无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:项级科目调整。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为110.00万元,支出决算为84.19万元,完成年初预算的76.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员的增减变动以及人员工资调整等。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为43.47万元,支出决算为29.39万元,完成年初预算的67.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员的增减变动以及人员工资调整等。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
年初预算为89.37万元,支出决算为80.15万元,完成年初预算的89.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员的增减变动以及人员工资调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1309.49万元,其中:
人员经费1149.13万元,占基本支出的87.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费等。
公用经费160.35万元,占基本支出的12.25%,主要包括办公费、印刷费、维修费、差旅费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元,支出决算为5.60万元,完成预算的84.85%,决算数小于预算数的主要原因是二级预算单位有预算无决算,与上年相比减少0.72万元,减少11.39%,减少的主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制“三公”经费开支。其中:
因公出国(境)费支出预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是二级预算单位预算填报错误。
公务接待费支出预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.47万元,减少14.92%,减少的主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无此项经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.27万元,减少8.46%,减少的主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.68万元,占47.86%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元,占52.14%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.68万元,全年共接待来访团组17个、来宾192人次,主要是参观市民之家和智慧常德指挥中心以及外单位学习考察发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.92万元,主要是车辆日常运转和车险支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出160.35万元,比年初预算数减少3.94 万元,降低2.40%。主要原因是:严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.51万元,用于召开区县业务培训会议,人数275人,内容主要为三类会议,包括召开“湘易办”超级服务端业务培训会、电子证照系统应用推广工作会议、市政务管理服务指标解读暨专项工作调度会等,经费预算1.00万元。;开支培训费0.36万元,用于开展事业编制专业技术岗位培训,人数14人,无培训费预算;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3168.60万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金6300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2022年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
组织对智慧常德建设项目专项资金开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6300万元,无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看,通过此次绩效评价,部门年初制定目标基本实现,重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评,自评得分92.53分,本次绩效评价各项工作自评结果:良好。
组织对常德市行政审批服务局本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5190.27万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,在自评过程中,结合本单位的实际情况,收集相关资料、检查财务会计记录等必要的工作程序,社会公众满意度为90分以上。达预期目标。详情请见第五部分。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附 件
2023年度常德市数据局(行政审批服务局)部门整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构、人员构成
常德市行政审批服务局是财政全额拨款的政府工作部门,现有在职人员42人,退休人员12人,临时工作人员5人。内设机构科室9个,包括办公室(人事科与其合署办公) 、行政审批制度改革科 、政务公开科 、政务服务科 、行政审批服务办公室(项目管理科) 、智慧常德建设管理科 、网络运行科 、数据管理科、直属机关党委(机关纪委)。下属单位3个,包括市政务服务中心、常德政府网站、市大数据中心(原CA中心)。
(二)单位主要职责
①贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署,拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。②推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设,组织集中开展政务服务。③牵头负责全市“放管服”改革工作;指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。④统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作;统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。⑤负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划、监督考核,指导市政府网站建设。⑥负责智慧常德建设的组织、指导、协调和管理。⑦负责市本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。⑧统筹全市数据资源体系的建设、管理工作,组织、协调、推进数据资源共享与开放。⑨统筹推进全市电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
(三)单位部门财务情况
1、资产负债情况
2023年 12 月 31 日,常德市行政审批服务局年末资产总额4328.12万元。其中:流动资产0万元;非流动资产4328.12万元(固定资产4328.12万元,在建工程0万元);负债总额0万元;净资产总额4328.12万元。
2、部门整体收支情况
2023年全年收入5190.27万元,其中财政补助收入5190.27万元。
2023年实际支出5190.27万元,其中总支出5190.27万元,基本支出1309.49万元,包括工资福利支出1065.02万元、一般商品和服务支出157.61万元、对个人和家庭补助支出84.11万元、资本性支出2.75万元;项目支出3880.78万元,包括工资福利支出1.46万元、一般商品和服务支出3026.96万元、资本性支出852.35万元。
(四)部门绩效总目标
1、“数字常德”建设不断推进;2、深化简政放权,大力推进政务服务规范化、信息化、便利化,政务服务质效不断提升;3、推进(一门式)覆盖工作;4、落地实施“一件事一次办”升级版,出生、入学、企业开办等一件事陆续落地;5、数据共享攻坚取得成效;6、丰富应用场景,办好“湘易办”民生实事,推进“我的常德”APP改版升级,高标准打造“湘易办”常德专区;7、逐步释放数据要素价值,推动数产业发展。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
1、基本支出预、决算情况
2023年基本支出年初预算1261.66万元(工资福利支出075.37万元、商品和服务支出164.29万元、对个人和家庭的补助支出22万元。)
2023年基本支出决算1309.49万元(工资福利支出1065.02万元、商品和服务支出157.61万元、对个人和家庭的补助支出84.11万元、资本性支出2.75元。
2、“三公经费”支出使用和管理情况
三公经费开支情况总支出5.60万元,其中因公出国(境)经费0万元、公务用车运维费2.92万元、公务接待费2.68万元。
(二)项目支出情况
1、项目支出预、决算情况
2023年项目支出年初预算2172.59万元, 2023年项目支出决算3880.78万元。
2、项目资金管理情况
为贯彻落实大数据发展战略,充分发挥财政资金的引导作用,加强资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,单位建立了专项资金管理办法。专项资金实行“专人管理、专项使用”,资金拨付一律转账结算,并对整体项目实行验收审计的方式来加强审计监督。
3、预算管理情况
单位成立了由单位领导班子、办公室等相关部门的负责人组成的预算编制领导小组,按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制。业务科室根据年度工作计划编制合理的预算草案报办公室审核。办公室审核后,形成本部门预算草案,上报预算管理领导小组审批。经过批准后的预算草案,再报送同级财政部门。
单位建立了系统完整的内部控制体系,包括“三重一大”会议制度、财务管理制度、专项资金管理办法等多项管理制度单位各项收支业务实行财务部门“统一管理、统一核算、一支笔审批”的管理体制。大型支出项目需经党组会或局务会批准。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
(一)年度绩效目标完成情况
1.深化简政放权,提升政务质效。以服务企业发展、便利群众办事为首要责任,推进了一系列改革攻坚,“一件事一次办”改革工作获得省政府2023年度“真抓实干”表彰激励,以“四化四简”为主要内容的常德“一件事一次办”改革模式被省司法厅、省政务局作为全省唯一市州上报司法部申报第三批全国法治政府示范项目,政务公开工作获省政府办公厅颁发的2018-2022年度全省政务公开工作先进单位称号。43个部门1705个政务服务事项集中入驻市政务中心,县市区政务中心实现2000余项审批服务事项“应进必进”,乡镇(街道)便民服务中心实现133项审批服务事项入驻,村(社区)便民服务站实现65项审批服务事项可办;印发《常德市行政许可事项清单(2023版)》,实现全市“清单之外无审批”;实施《证明事项和涉企经营许可告知承诺制事项清单》,明确实施告知承诺制改革的证明事项97项,涉企经营许可事项77项;常德经开区承接赋权事项162项,常德高新区承接赋权事项171项,基本实现“园区事园区办”;印发“一件事一次办”升级版攻坚行动方案,出生、入学、企业开办等一件事陆续落地;推出全省首个24小时线上“办不成事”反映窗口市级平台,针对企业群众办事过程中遇到的受理不及时、办理超时限、推诿扯皮等问题,建立统一受理、转办和快速处理、反馈通道,24小时受理群众诉求。
2.推动数据攻坚,建设“数字政府”。一是全面扩容升级政务云。全市已建成算力中心5个(其中通信运营商4个),2023年新增标准机架123个,总算力25000核以上。常德大数据中心作为唯一的政务云平台,被省政府列入全省15个重点建设的新型数据中心之一,已部署标准机架683个,进驻全市87个单位315个应用,陆续整合了全市49个部门自建机房。同时,着力强化网络安全保障,完善网络安全和数据安全体系,参加全省“湖湘杯”网络安全应急演练,获“优秀防守单位”称号。二是统筹算力网络集群发展。编制了《常德市算力支撑能力提升行动方案》《常德新型数据中心建设实施方案》,统筹电信、移动、联通和广电四大运营商数据中心算力扩容,构建全市统一纳管、统一调度的新型算力网络体系。积极引进外部投资,常德城市云大数据中心、朗禾大数据中心相继在我市落地。按照规划,2025年底前,常德大数据中心机架总数将达12000个。三是加强数据归集共享。搭建全市统一的政府数据共享交换平台,归集了77家单位56.97亿条数据,形成数据资源目录2897个,为党建、政法、公安、应急、人社、民政等76个部门应用提供基础数据支撑,调用数据资源目录2030个,发布接口服务495个,接口调用3亿余次,累计共享数据176余亿条。四是促进数据价值释放。会同金融办、常德农商行、财鑫集团等单位,充分利用政务数据,创新开发信用贷产品,全量支撑“金融超市”“常德快贷”业务。“常德快贷”授信总额达90亿元,贷款余额30亿元;“金融超市”平台已注册企业49000家,合作银行机构38家,上线金融产品356款,全市中小微企业通过平台累计向银行及担保公司等机构申请业务19000笔,授信总额突破500亿元,放款总额450亿元,贷款综合成本利率降至4.77%。五是严格规范项目管理。进一步强化对全市信息化项目的规划、资金、资源统筹,修订《常德市信息化项目建设管理办法》。2023年完成评审项目56个,报审金额1.82亿元,审减金额1400余万元。
3.丰富场景应用,办好民生实事。根据全省统一部署,全力推进“湘易办”民生实事工作。一是组织事项上线运行。组织市本级44家相关部门对1921个政务服务事项进行了全量测试,完成了822项四级网办深度政务服务事项上线“湘易办”。二是推进电子证照汇聚。组织工作专班推进市电子证照系统功能完善升级,2023年,全市已统一汇聚22家单位170类电子证照数据,其中属省局考核的96类,占年度考核任务120%。三是加强平台宣传推广。市县乡村联合发力,多措并举,创新宣传推广方式,在全市范围内形成了推广使用“湘易办”的良好氛围。全市“湘易办”注册人数突破224万,居全省前列。四是推动特色功能建设。制定《2023年“湘易办”超级服务端常德专区建设升级工作方案》,投资750万元打造“湘易办”常德专区,依托“湘易办”常德旗舰店接入451项特色服务,推进常德政策服务平台全面对接“湘易办”,实现惠企政策一站式“免申即享、应享尽享”,已梳理配置政策兑现事项106个。
七、存在的问题及原因分析
(一)财务管理与账务处理方面存在的问题
1.预算约束性不够
受政策调整及个别突发事件影响,在预算执行中还存在基本支出与项目支出计划相互挤占的事项;也存在实际执行数与年初预算数发生偏差且由于涉及的项目资金存在跨年度结算问题导致预算完成率较低。
2.资产管理欠规范
由于历史遗留问题,我单位在财政部行政事业单位资产管理信息系统初始化的数据不全面、不准确,使得后续的资产管理登记无法规范;实物与帐务资产存在重复管理、效率不高,账账不符等情况。随着预算一体化系统改革的推进,2023年预算一体化系统规范并入固定资产管理模块,固定资产管理更加严格化标准化,为避免遗留问题造成不良后果,亟需清理整改。
(二)业务工作方面存在的问题
1、干部职工队伍需进一步配强。常德市行政审批局核定行政编制仅17名(实有行编人员26人),超编情况严重。同时随着大数据事业的迅猛发展,我局业务工作的任务量和专业化都在不断增加,日益增加的工作任务和专业人才队伍匮乏形成巨大反差,且人员年龄结构、知识结构不优,信息化、大数据管理运营和专业技术人才十分缺乏。
2.算力支撑能力不够强大。近些年,我市持续发力投入,在全省率先搭建起了一流的智慧城市网络、计算、数据等基础公共平台,但长远来看,网络资源、计算资源、存储容量等比较紧张,资金投入来源单一,进一步扩容升级难度较大。
3、数据要素潜能释放不够。数据已经成为重要生产力和关键生产要素,但我市目前还没有真正建立起安全稳健、高效顺畅的市场化运营机制,还未有效实现数据资产保值增值。
4、对口帮扶支出压力日益增大。2020年以来,我局办公经费年年缩减,但承担的乡村振兴、对口支援、防汛救灾等任务不断增加。目前每年需支出的对口帮扶资金达50万元以上,对单位正常运转造成较大压力。
八、下一步改进措施
1、加强干部队伍建设。以机构改革为契机,调剂补充部分人员编制,优化人员结构,增补云计算、大数据等方面的专业技术力量,为全市大数据发展提供有力保障。
2、强化算力支撑。顺应数据资源大整合、大共享需要,持续加大对信息化、大数据高性能基础设施的投入,强化共性能力支撑。严格加强数字政府建设专项资金管理,专项保障、重点支持数据中心、应用支撑平台、“湘易办”专区等重大公共基础设施和跨部门、跨区域、跨层级典型应用系统建设运维。
3、激活数据潜能。积极探索政府数据授权运营机制,优化大数据公司组建模式,调整管理机制,推动数据资产资源化、资源资本化,激活数据要素,发展数字经济。
4、归口管理部门帮扶资金。建议市财政、乡村振兴局、水利局等部门统筹对全市乡村振兴、防汛抗旱等工作进行安排,从专门渠道落实帮扶资金,列入专项管理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》对本局2023年度的整体支出对照《省级财政专项资金绩效评价共性指标》《部门整体支出绩效评价指标表》进行了自评。在自评过程中,结合本单位的实际情况,收集相关资料、检查财务会计记录,发放社会公众的满意度调查问卷等必要的工作程序,社会公众满意度为90%以上,达预期目标。并在完成自评后将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开,接受社会监督。
(二)综合评价结果
根据《部门整体支出绩效自评表》评分,市行政审批服务局得分90分,部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市行政审批服务局的各项工作推进较好,但基础有待加强。
十、其他需要说明的情况